Le Responsable Contrôle Interne (Filiale Française) est chargé d’assurer la conformité des rapports financiers, conformément au manuel des contrôles financiers de Sandoz et les normes en vigueur au sein du Groupe.
Il est responsable du contrôle des processus opérationnels, de l’évaluation et de l’atténuation des principaux risques. Il intervient en support de l’organisation pour remédier aux écarts constatés et former les différentes parties prenantes internes.
Il participe aux initiatives d’amélioration des processus financiers au niveau global, en partageant les meilleures pratiques.
Missions :
• Assurer la conformité des rapports financiers avec les règles de contrôle interne, le Manuel des contrôles financiers de Sandoz et les exigences des normes en vigueur au sein du Groupe.
• S’assurer que tous les livrables requis par le Manuel des contrôles financiers sont livrés selon le calendrier communiqué.
• Mettre à jour le cadre de contrôle interne sur la base des discussions avec les propriétaires de contrôle.
• Diriger des processus de bout en bout pour mettre en place des contrôles opérant et une séparation des tâches appropriées.
• Diriger des tests indépendants des contrôles effectués par les propriétaires de contrôles.
• Soutenir les propriétaires de contrôle pour identifier les causes profondes des lacunes de contrôle.
• Recommander des actions correctives et suivre leur mise en place.
• Coordonner les processus d’attestation requis par les normes en vigueur.
• Prendre en charge les transitions et le transfert de connaissances.
• Initier/déployer des formations sur les exigences de conformité aux propriétaires de contrôles.
• Comprendre les processus d’affaires; examiner la documentation des processus et avoir une bonne compréhension des principaux risques et des contrôles.
• Piloter la mise en œuvre des processus standards tels que définis dans le Finance Core.
• Piloter l’harmonisation des processus et des contrôles.
• Favoriser la compréhension des processus standard et des exigences liées aux contrôles.
• Surveiller et améliorer la conformité intégrée au processus métier.
• Diriger les révisions des processus d’affaires. Effectuez des vérifications de conformité ponctuelles au besoin.
• Identifier les causes profondes des problèmes et recommander des contrôles ou des améliorations de processus métier.
• Bac +5 ou équivalent avec spécialisation Finance/Comptabilité/Audit
• Anglais + Français courant
• Expérience d’au moins 5 ans dans une organisation multinationale
• Au moins 5/8 ans d’expérience en contrôle interne, audit, finance d’entreprise
• Expérience de l’industrie pharma est un plus
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